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职位详情
1. 负责组织实施对公司的审计工作;
2. 负责开展对公司各部门各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;
3. 负责加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;
4. 负责查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查;
5. 负责参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见,但不发表决策性意见;
6. 负责对不符合公司管理制度的开支或提高标准的开支项目,进行审计监督;
7. 负责对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议;
8. 对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行;
9. 负责对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督;
10. 负责做好审计资料的整理、立卷、归档工作。
任职条件:
1. 会计,审计及财务管理相关专业毕业,大学本科以上学历;
2. 具有注册会计师职业资格;
3. 具有大型企业或国企、市政从业经验2年以上优先;
4. 工作细心谨慎,吃苦耐劳。
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