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{bc_job_count}个职位
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保障福利
- 公积金
- 年假
- 年终奖
- 工作餐
- 标准工时
- 社会保险
- 环境优雅
- 全勤奖
- 包吃
- 包住宿
- 班车接送
职位详情
任职要求:
1.专科以上学历,会计、审计相关专业,具有注册会计师、助理审计师职称者优先甄选;
2.两年以上审计稽核工作经验,熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计和风险控制程序和公司财务管理流程,具有较强的财务审计分析判断能力;
3.掌握内控、风险管理、审计工作所需专业技能,了解审计流程及审计法;
5.能熟练使用办公软件,有较强的工作责任心,有良好的职业道德素养,拥有良好的沟通能力和独立开展工作的能力。
岗位职责:
1. 负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;
3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;
4. 组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;
5. 协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
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